瑞安市臺胞臺屬聯誼會部門預算基本情況
發布日期:2014-07-22 信息來源: 地區管理員 瀏覽次數: 字號:[ ]
 

市臺聯會預算基本情況說明 

根據《(瑞安市人民政府辦公室關于做好市級部門預決算和“三公”信息公開工作的通知)瑞政辦〔201495號》精神,現將瑞安市臺胞臺屬聯誼會2014年預算信息予以公開,接受社會監督。

一、單位概況

瑞安市臺胞臺屬聯誼會經市委批準成立于1990年,為參照公務員法管理事業單位,有參公編制數3名,現有在編人員2名,退休人員1名。

二、瑞安市臺胞臺屬聯誼會2014年部門預算安排情況說明

(一)收入預算總體安排情況

瑞安市臺胞臺屬聯誼會2014年收入預算39.16萬元,其中:其中:財政撥款收入34.9萬元,占89.12%,上年結轉4.26萬元,占10.88%。

(二)支出預算總體安排情況

瑞安市臺胞臺屬聯誼會單位2014年支出預算39.16萬元。

1.按支出功能分類,包括基本支出30.2萬元、項目支出8.96萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出26.5萬元,日常公用支出3.7萬元,項目支出8.96萬元。

(三)財政撥款支出情況

2014年部門預算中,財政撥款用于以下方面:

1.201一般公共服務支出、2012501港澳臺僑行政運行支出24.02萬元,主要用于行政人員工資及日常公用經費的支出。

2. 208社會保障和就業支出,2080504未歸口管理的行政單位離退休支出6.18萬元。主要用于退休人員費用支出。

3.201一般公共服務支出、2012599其他港澳臺僑事務支出8.96萬元,主要用于市臺聯活動費,包含各項臺胞臺屬聯誼及涉臺交流活動支出。

(四)2014年公共財政撥款“三公”經費預算情況

    1.因公出國(境)經費:2014年無安排因公出國(境)費支出。

2.公務接待費:2014年安排公務接待費預算0.22萬元,比上年持平。主要用于臺胞來瑞安參訪等接待支出。

    3.公務用車購置及運行費:2014年無安排公務用車購置及運行費。  

市級部門收支預算總表

瑞安市臺胞臺屬聯誼會                                                                                  單位:萬元

    

        

     

當年預算

     

當年預算

一、財政撥款

34.90 

一、 基本支出(類級科目)

30.20 

二、專戶資金

 

     1.人員支出(款級科目)

26.50 

三、事業單位經營收入

 

     2.日常公用支出……(項級科目)

3.70 

四、其他收入

 

二、 項目支出(類級科目)

 

五、上級補助收入

 

      市臺聯活動費(款級科目)

8.96 

 

 

        ……(項級科目)

 

 

 

        ……(項級科目)

 

 

 

三、 ……(類級科目)

 

 

 

      ……(款級科目)

 

 

 

        ……(項級科目)

 

本年收入合計

34.90 

本年支出合計

39.16 

 

 

結轉下年

 

 

 

 

 

六、用事業基金彌補收支差額

 

 

 

七、上年結轉

4.26 

 

 

                

39.16

             

39.16

備注:項目支出為功能科目項級科目

 

市級部門財政撥款預算表

瑞安市臺胞臺屬聯誼會                                                                                             單位:萬元

科目編碼

科目名稱

 

基本支出

項目支出

 

 

 

39.16 

30.20 

8.96 

 

20125

港澳臺僑事務

32.98 

24.02 

8.96 

 

20805

行政事業單位離退休

6.18 

6.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:功能科目編碼與科目名稱細化到項級

 

市級部門2014年度“三公”經費預算統計表

瑞安市臺胞臺屬聯誼會                                                                                       單位:萬元

項   

本年預算數

合  

0.22

1.因公出國(境)費用

 0

2.公務接待費

0.22

3.公務用車費

 0

其中:(1)公務用車運行維護費

 0

    (2)公務用車購置費

 0

 

 

注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定、“三公”經費包括因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 




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